• Inicio
  • La entidad
    • La contraloria
      • Historia
      • Misión y Visión
      • Mapa de Procesos
      • Políticas de Calidad
      • Código de Integridad
      • Contralor
      • Directorio
      • Himno del Atlantico
      • Organigrama
      • SGC
      • Manual de Funciones
      • Manual de Identidad
      • Control Interno
    • Planes
      • PVCFT
      • Programa de transparencia y ética pública
      • Plan Estratégico
      • Planes Institucionales
      • Plan de Acción de Procesos
      • Plan de Compras
      • Presupuesto
      • Plan de seguridad y privacidad de la Información
      • Plan Tratamiento de riesgos de seguridad
      • Peti
    • Normatividad
      • Circulares
      • Resoluciones Ordinarias
      • Acuerdos Sindicales
  • Informes
    • Informes
      • Informes de ley, gestión y otros
      • Auditorías internas
      • Austeridad del gasto
      • Informe sobre Control Interno
      • Control Interno Contable
    • Seguimientos
      • Seguimientos Plan Anticorrupción
      • Seguimiento mapa de riesgo
      • transparencia y ética publica
      • Seguimientos PQRS
      • Seguimientos Sigep II
    • Vigencias
      • 2026
      • 2025
      • 2024
      • 2023
      • 2022
      • 2021
      • 2020
      • 2019
    • Notificaciones y Avisos
    • Sujetos de Control
    • Fondo de bienestar
  • Contratación
    • Normativa y Vigencias
      • Normativa de Contratación
      • Vigencias de Contratación
        • Contratación 2026
        • Contratación 2025
        • Contratación 2024
        • Contratación 2023
        • Contratación 2022
        • Contratación 2021
        • Contratación 2020
    • Contratos Fondo Bienestar
  • Atención y Servicios a la Ciudadanía
    • Participación Ciudadana
      • Formulario de Peticiones Quejas
      • Formulario de Denuncias
    • Protocolo de atención
    • Preguntas frecuentes
    • Boletines
    • Rendición de Cuentas en Linea
      • Acceso Plataforma
    • Proceso Sancionatorio
    • Registro de sanciones
    • Jurisdicción coactiva
    • Plan de Mejoramiento
    • Carta del trato digno
    • Otros
  • Participa
  • Transparencia y acceso a la información pública
  • DENUNCIAS
    • Denuncias
    • Crear PQRSF
    • Consultar PQRSF
  • SGD

AUDITORIAS INTERNAS

Auditorías Internas - CDA

Auditorías Internas

2026*
  • Informe final de auditoría interna al proceso de Jurisdicción Coactiva (30/09/2026)Ver PDF
  • Informe final de auditoría interna al proceso de Gestión Estratégica (23/09/2026)Ver PDF
  • Informe final de auditoría interna al proceso de Gestión y Administración de los Recursos Financieros (31/07/2026)Ver PDF
  • Informe final de auditoría interna al proceso de Responsabilidad Fiscal (31/07/2026)Ver PDF
  • Informe final de auditoría al proceso de Fortalecimiento a la Participación Ciudadana y Atención al Ciudadano (25/06/2026)Ver PDF
  • Informe final de auditoría al proceso de Talento Humano (5/06/2026)Ver PDF
  • Informe final de auditoría al Fondo de Bienestar (15/05/2026)Ver PDF
  • Informe final de auditoría al proceso de Control Fiscal (26/03/2026)Ver PDF
2025*
  • Informe final de auditoría al proceso de Gestión Jurídica (31/10/2025)Ver PDF
  • Informe final de auditoría al proceso de Gestión de Jurisdicción Coactiva (03/10/2025)Ver PDF
  • Informe final de auditoría al proceso de Gestión Documental (03/10/2025)Ver PDF
  • Informe final de auditoría al proceso de Gestión de Talento Humano (30/07/2025)Ver PDF
  • Informe final de auditoría al proceso de Gestión de Responsabilidad Fiscal (03/07/2025)Ver PDF
  • Informe final de auditoría al proceso de Gestión Financiera (27/05/2025)Ver PDF
  • Informe final de auditoría al Fondo de Bienestar Social y Escuela de Capacitación de la Contraloría (31/03/2025)Ver PDF
  • Informe final de auditoría al proceso administrativo sancionatorio (31/03/2025)Ver PDF
  • Informe final de auditoría al proceso de Participación Ciudadana (17/01/2025)Ver PDF
  • Informe final de auditoría al proceso de Gestión Jurídica (17/01/2025)Ver PDF
  • Informe final de auditoría al proceso Auditor (17/01/2025)Ver PDF
2024*
  • Informe final de auditoría al proceso de Responsabilidad Fiscal (4/10/2024)Ver PDF
  • Informe final de auditoría al proceso de Jurisdicción Coactiva (4/10/2024)Ver PDF
  • Informe final de auditoría al proceso de Gestión Estratégica (4/10/2024)Ver PDF
  • Informe final de auditoría al proceso de Gestión Documental (4/10/2024)Ver PDF
  • Informe final de auditoría al proceso Financiero (4/10/2024)Ver PDF
  • Informe final de auditoría al proceso de Participación Ciudadana (16/07/2024)Ver PDF
  • Informe final de auditoría al proceso Auditor (16/07/2024)Ver PDF
  • Informe final de auditoría al proceso de Talento Humano (16/07/2024)Ver PDF
Fuente: Contraloría Departamental del Atlántico — Oficina de Control Interno, Auditorías Internas 2024-2026.

Buscador

Copyright © 2026 All rights reserved. Custom Design by Youjoomla.com
YJSimpleGrid Joomla! Templates Framework official website
Auditorías internas